根据《中华人民共和国审计法》规定,自2025年2月起,上海市宝山区审计局对上海市宝山区妇女联合会(以下简称“区妇联”)2024年度预算执行和其他财政收支情况进行了审计。现将审计结果公告如下:
一、基本情况和审计评价
区妇联为区级预算主管部门。区财政局批复区妇联2024年度部门财政支出预算总额为602.66万元,调整后的财政支出预算总额为1065.60万元。2024年,区妇联实际收到财政拨款997.70万元。
审计结果表明,区妇联能够根据国家预算管理的法律法规,组织好本单位2024年度预算编报工作。预算执行基本符合国家有关规定,会计核算基本遵守有关财经法规。但审计中也发现一些需要加以纠正和改进的问题。
二、审计发现的主要问题
(一)采购管理制度不完善。区妇联现有内部管理制度中未设定采购比价与询价的金额范围,实际执行时小额采购程序不统一。
(二)报刊发放签收材料不全。2024年区妇联4笔报刊订阅发放无相应签收证明,涉及金额5.65万元。
三、审计处理情况及意见
对上述问题,区审计局已依法出具了审计报告。对采购管理制度不完善的问题,要求区妇联进一步完善采购管理相关制度,合理设定比价与询价金额范围及执行程序,确保采购行为合法合规;对报刊发放签收材料不全的问题,要求区妇联严格履行财政财务收支和内部管理制度规定,完善签收发放手续。
具体整改结果由区妇联向社会公告。
上海市宝山区审计局
2025年10月13日
