宝山区审计局于2024年1月至2024年4月,对我委2023年度预算执行和其他财政收支情况进行了审计。现将我委对审计发现问题的整改情况公告如下:
对本次审计发现的问题,我委高度重视本次审计工作,召开专题会议,剖析根源,找准症结,逐项明确整改措施。
(一)关于部分存量资金未及时上缴财政的问题。我委已将宕存资金上缴区财政。
(二)关于劳防用品列支渠道不规范的问题。涉及单位按要求规范了福利列支渠道,及时堵塞漏洞。
(三)关于所属单位资产管理不规范的问题。所属单位已根据审计建议做账务处理并修订了《固定资产管理制度》、《基建项目管理制度》等制度。作为共性问题我委要求各基层单位加强自查自纠。
(四)关于部分采购项目比价单位存在关联关系的问题。我委要求涉及单位严格落实采购相关规章制度,加强对邀标企业的审查,强化监管职责。
上海市宝山区卫生健康委员会
2025年2月6日