宝山区审计局于2025年3月至4月,对我单位2024年度预算执行和其他财政收支情况进行了审计。现将我单位对审计发现问题的整改情况公告如下:
对本次审计发现的问题,我单位成立审计问题整改工作领导小组,由主要领导任组长,研究制定整改方案,明确整改措施,确保整改到位。
一、针对利息收入上缴不及时的问题
我单位已完成整改。一是已将国资委及所属2家事业单位银行存款利息收入上缴区财政。二是认真组织财务人员学习相关文件精神,明确每年年底按照规范要求,做好单位银行账户存款利息上缴工作。
二、针对财务报销不规范的问题
我单位已完成整改。一是已根据报销内容重新开据规范发票。二是组织开展对规范财务报销制度的培训,从严规范财务报销行为,加强财务报销审核。
三、针对内部资产管理不到位的问题
我单位已完成整改。一是已按照固定资产管理要求,对对未落实“一卡一物”登记规范的物品进行卡片拆分,并对委内固定资产进行盘点、张贴标签。二是组织学习固定资产管理相关文件,从严加强固定资产管理。
上海市宝山区国有资产监督管理委员会
2025年12月22日