宝山区审计局于2023年2月至2023年3月,对我单位2022年度预算执行和其他财政财务收支情况进行了审计。现将我单位对审计发现问题的整改情况公告如下:
对本次审计发现的问题,我单位高度重视,召开专题会议,认真分析产生问题的原因,制定整改方案,采取措施落实整改。
(一)关于部分维护项目先实施后签订合同的问题,我单位对部分维护项目按政府采购制度要求,进行相关程序梳理,杜绝先实施后签订合同的情况再次发生。
(二)关于公务车辆基础管理不到位的问题,我单位即知即改,在审计期间进一步完善了车辆使用和加油台账,同时将严格执行单位公务用车管理制度,加强公务用车的规范管理。
(三)关于行政经费中列支工会费用的问题,我单位已完成整改,拟定期开展财务培训和落实内审制度,规范经费支出和要求。
上海市宝山区城市运行管理中心
2023年10月20日