上海市宝山区2026年区级单位预算
预算单位:上海市宝山区医疗保险事务中心
目 录
一、单位主要职能
二、单位机构设置
三、名词解释
四、单位预算编制说明
五、单位预算表
1.2026年预算单位财务收支预算总表
2.2026年预算单位收入预算总表 3.2026年预算单位支出预算总表 4.2026年预算单位财政拨款收支预算总表
5.2026年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
6.2026年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表 7.2026年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
8.2026年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
9.2026年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
六、其他相关情况说明
七、项目经费情况说明
上海市宝山区医疗保险事务中心主要职能
上海市宝山区医疗保险事务中心主要职能包括:
1.承担基本医疗保险(保障)制度及其政策的具体实施及日常经办管理事务。
2. 承担基本医疗保险(保障)的待遇、个人医疗帐户和个人权益记录以及基本医疗保险关系转移接续的相关管理事务。
3. 承担基本医疗保险(保障)的基金(资金)的结算、审核、对帐,及城镇居民基本医疗保险个人缴费等管理事务。
4.承担辖区内医疗保险定点医疗机构、定点零售药店的协议管理,及定点医疗机构的分级管理的相关评定工作。
5.承担本区基本医疗保险监督检查相关工作。
6.承担辖区内各项医疗保险服务和对街道(镇)医疗保险事务服务点的业务管理工作,开展医疗保险方面的宣传。
7.承担辖区内医疗保险信息系统的运行维护与安全管理事务,及结算项目库的相关管理事务。
8.承担辖区内医疗保险相关数据的管理统计及医疗保险信息的运行分析。
9.承担辖区内医疗保险业务档案管理事务。
10.完成上级部门交办的其他工作。
上海市宝山区医疗保险事务中心机构设置
上海市宝山区医疗保险事务中心不设内设机构。
名词解释
一、财政拨款收入:是区级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
五、基本支出预算:是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分。
六、项目支出预算:是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标,在基本支出之外编制的年度支出计划。
七、“三公”经费:是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中:因公出国(境)费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费主要安排专业会议、重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出;公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路桥费、保险费等支出。
八、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
2026年单位预算编制说明
2026年,本单位收入预算1,331.12万元,其中:财政拨款收入1,331.12万元,比2025年预算增加56.86万元;事业收入0万元;事业单位经营收入0万元;其他收入0万元。
本单位支出预算1,331.12万元,其中:财政拨款支出预算1,331.12万元,比2025年预算增加56.86万元。财政拨款支出预算中,一般公共预算拨款支出预算1,331.12万元,比2025年预算增加56.86万元;政府性基金拨款支出预算0万元,与2025年预算持平;国有资本经营预算拨款支出预算为0。
财政拨款收入支出增加的主要原因是人员变动基本支出增加。
财政拨款支出主要内容如下:
1.社会保障和就业支出(类)164.09万元,主要用于单位在社会保障与就业方面的支出。
2.卫生健康支出(类)921.76万元,主要用于单位在医疗经费与医疗保障管理方面的支出。
3.住房保障支出(类)245.27万元,主要用于反映单位住房改革支出。
1、2026年预算单位财务收支预算总表
编制单位:上海市宝山区医疗保险事务中心
单位:元
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本年收入 |
本年支出 |
|||||
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项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||
|
一、财政拨款收入 |
13,311,218.20 |
一、一般公共服务支出 |
|
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|
1. 一般公共预算 |
13,311,218.20 |
二、国防支出 |
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2. 政府性基金预算 |
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三、公共安全支出 |
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3. 国有资本经营预算 |
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四、教育支出 |
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二、事业收入 |
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五、科学技术支出 |
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三、事业单位经营收入 |
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六、文化旅游体育与传媒支出 |
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四、其他收入 |
|
七、社会保障和就业支出 |
1,640,924.56 |
1,579,564.56 |
61,360.00 |
|
|
|
|
八、卫生健康支出 |
9,217,600.80 |
7,967,933.13 |
1,163,462.38 |
86,205.29 |
|
|
|
九、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十、城乡社区支出 |
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十一、农林水支出 |
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|
十二、交通运输支出 |
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十三、资源勘探工业信息等支出 |
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|
十四、商业服务业等支出 |
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十五、援助其他地区支出 |
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|
十六、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
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|
|
十七、住房保障支出 |
2,452,692.84 |
2,452,692.84 |
|
|
|
|
|
十八、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
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|
十九、灾害防治及应急管理支出 |
|
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|
|
|
|
|
二十、其他支出 |
|
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|
|
|
收入总计 |
13,311,218.20 |
支出总计 |
13,311,218.20 |
12,000,190.53 |
1,224,822.38 |
86,205.29 |
2、2026年预算单位收入预算总表
编制单位:上海市宝山区医疗保险事务中心
单位:元
|
项目 |
收入预算 |
|||||||
|
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
合计 |
财政拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
||
|
类 |
款 |
项 |
||||||
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
1,640,924.56 |
1,640,924.56 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事业单位养老支出 |
1,640,924.56 |
1,640,924.56 |
|
|
|
|
208 |
05 |
01 |
行政单位离退休 |
200,280.00 |
200,280.00 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事业单位离退休 |
61,360.00 |
61,360.00 |
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
919,523.04 |
919,523.04 |
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
459,761.52 |
459,761.52 |
|
|
|
|
210 |
|
|
卫生健康支出 |
9,217,600.80 |
9,217,600.80 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政事业单位医疗 |
407,772.09 |
407,772.09 |
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
333,631.71 |
333,631.71 |
|
|
|
|
210 |
11 |
03 |
公务员医疗补助 |
74,140.38 |
74,140.38 |
|
|
|
|
210 |
15 |
|
医疗保障管理事务 |
8,809,828.71 |
8,809,828.71 |
|
|
|
|
210 |
15 |
01 |
行政运行 |
8,723,623.42 |
8,723,623.42 |
|
|
|
|
210 |
15 |
02 |
一般行政管理事务 |
86,205.29 |
86,205.29 |
|
|
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
2,452,692.84 |
2,452,692.84 |
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
2,452,692.84 |
2,452,692.84 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
1,097,892.84 |
1,097,892.84 |
|
|
|
|
221 |
02 |
03 |
购房补贴 |
1,354,800.00 |
1,354,800.00 |
|
|
|
|
合计 |
13,311,218.20 |
13,311,218.20 |
|
|
|
|||
3、2026年预算单位支出预算总表
编制单位:上海市宝山区医疗保险事务中心
单位:元
|
项目 |
支出预算 |
|||||
|
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
||||
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
1,640,924.56 |
1,640,924.56 |
|
|
208 |
05 |
|
行政事业单位养老支出 |
1,640,924.56 |
1,640,924.56 |
|
|
208 |
05 |
01 |
行政单位离退休 |
200,280.00 |
200,280.00 |
|
|
208 |
05 |
02 |
事业单位离退休 |
61,360.00 |
61,360.00 |
|
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
919,523.04 |
919,523.04 |
|
|
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
459,761.52 |
459,761.52 |
|
|
210 |
|
|
卫生健康支出 |
9,217,600.80 |
9,131,395.51 |
86,205.29 |
|
210 |
11 |
|
行政事业单位医疗 |
407,772.09 |
407,772.09 |
|
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
333,631.71 |
333,631.71 |
|
|
210 |
11 |
03 |
公务员医疗补助 |
74,140.38 |
74,140.38 |
|
|
210 |
15 |
|
医疗保障管理事务 |
8,809,828.71 |
8,723,623.42 |
86,205.29 |
|
210 |
15 |
01 |
行政运行 |
8,723,623.42 |
8,723,623.42 |
|
|
210 |
15 |
02 |
一般行政管理事务 |
86,205.29 |
|
86,205.29 |
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
2,452,692.84 |
2,452,692.84 |
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
2,452,692.84 |
2,452,692.84 |
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
1,097,892.84 |
1,097,892.84 |
|
|
221 |
02 |
03 |
购房补贴 |
1,354,800.00 |
1,354,800.00 |
|
|
合计 |
13,311,218.20 |
13,225,012.91 |
86,205.29 |
|||
4、2026年预算单位财政拨款收支预算总表
编制单位:上海市宝山区医疗保险事务中心
单位:元
|
财政拨款收入 |
财政拨款支出 |
|||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、一般公共预算 |
13,311,218.20 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算 |
|
二、国防支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算 |
|
三、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、社会保障和就业支出 |
1,640,924.56 |
1,640,924.56 |
|
|
|
|
|
八、卫生健康支出 |
9,217,600.80 |
9,217,600.80 |
|
|
|
|
|
九、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十一、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十二、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十三、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、住房保障支出 |
2,452,692.84 |
2,452,692.84 |
|
|
|
|
|
十八、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十、其他支出 |
|
|
|
|
|
收入总计 |
13,311,218.20 |
支出总计 |
13,311,218.20 |
13,311,218.20 |
|
|
5、2026年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
编制单位:上海市宝山区医疗保险事务中心
单位:元
|
项目 |
一般公共预算支出 |
|||||
|
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
||||
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
1,640,924.56 |
1,640,924.56 |
|
|
208 |
05 |
|
行政事业单位养老支出 |
1,640,924.56 |
1,640,924.56 |
|
|
208 |
05 |
01 |
行政单位离退休 |
200,280.00 |
200,280.00 |
|
|
208 |
05 |
02 |
事业单位离退休 |
61,360.00 |
61,360.00 |
|
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
919,523.04 |
919,523.04 |
|
|
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
459,761.52 |
459,761.52 |
|
|
210 |
|
|
卫生健康支出 |
9,217,600.80 |
9,131,395.51 |
86,205.29 |
|
210 |
11 |
|
行政事业单位医疗 |
407,772.09 |
407,772.09 |
|
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
333,631.71 |
333,631.71 |
|
|
210 |
11 |
03 |
公务员医疗补助 |
74,140.38 |
74,140.38 |
|
|
210 |
15 |
|
医疗保障管理事务 |
8,809,828.71 |
8,723,623.42 |
86,205.29 |
|
210 |
15 |
01 |
行政运行 |
8,723,623.42 |
8,723,623.42 |
|
|
210 |
15 |
02 |
一般行政管理事务 |
86,205.29 |
|
86,205.29 |
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
2,452,692.84 |
2,452,692.84 |
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
2,452,692.84 |
2,452,692.84 |
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
1,097,892.84 |
1,097,892.84 |
|
|
221 |
02 |
03 |
购房补贴 |
1,354,800.00 |
1,354,800.00 |
|
|
合计 |
13,311,218.20 |
13,225,012.91 |
86,205.29 |
|||
6、2026年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
编制单位:上海市宝山区医疗保险事务中心
单位:元
|
项目 |
政府性基金预算支出 |
|||||
|
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
|||
备注:本单位2026年无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
7、2026年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
编制单位:上海市宝山区医疗保险事务中心
单位:元
|
项目 |
国有资本经营预算支出 |
|||||
|
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
|||
备注:本单位2026年无国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。
8、2026年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
编制单位:上海市宝山区医疗保险事务中心
单位:元
|
项目 |
一般公共预算基本支出 |
||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
类 |
款 |
||||
|
301 |
|
工资福利支出 |
11,786,950.53 |
11,786,950.53 |
|
|
301 |
01 |
基本工资 |
1,494,180.00 |
1,494,180.00 |
|
|
301 |
02 |
津贴补贴 |
4,201,612.00 |
4,201,612.00 |
|
|
301 |
03 |
奖金 |
3,194,715.00 |
3,194,715.00 |
|
|
301 |
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
919,523.04 |
919,523.04 |
|
|
301 |
09 |
职业年金缴费 |
459,761.52 |
459,761.52 |
|
|
301 |
10 |
职工基本医疗保险缴费 |
333,631.71 |
333,631.71 |
|
|
301 |
11 |
公务员医疗补助缴费 |
74,140.38 |
74,140.38 |
|
|
301 |
12 |
其他社会保障缴费 |
11,494.04 |
11,494.04 |
|
|
301 |
13 |
住房公积金 |
1,097,892.84 |
1,097,892.84 |
|
|
302 |
|
商品和服务支出 |
1,174,822.38 |
|
1,174,822.38 |
|
302 |
01 |
办公费 |
100,000.00 |
|
100,000.00 |
|
302 |
02 |
印刷费 |
10,000.00 |
|
10,000.00 |
|
302 |
05 |
水费 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
302 |
07 |
邮电费 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
302 |
09 |
物业管理费 |
75,000.00 |
|
75,000.00 |
|
302 |
11 |
差旅费 |
50,000.00 |
|
50,000.00 |
|
302 |
13 |
维修(护)费 |
100,000.00 |
|
100,000.00 |
|
302 |
16 |
培训费 |
20,000.00 |
|
20,000.00 |
|
302 |
18 |
专用材料费 |
30,000.00 |
|
30,000.00 |
|
302 |
27 |
委托业务费 |
80,000.00 |
|
80,000.00 |
|
302 |
28 |
工会经费 |
139,702.38 |
|
139,702.38 |
|
302 |
39 |
其他交通费用 |
277,880.00 |
|
277,880.00 |
|
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
282,240.00 |
|
282,240.00 |
|
303 |
|
对个人和家庭的补助 |
213,240.00 |
213,240.00 |
|
|
303 |
02 |
退休费 |
200,280.00 |
200,280.00 |
|
|
303 |
09 |
奖励金 |
720.00 |
720.00 |
|
|
303 |
99 |
其他对个人和家庭的补助 |
12,240.00 |
12,240.00 |
|
|
310 |
|
资本性支出 |
50,000.00 |
|
50,000.00 |
|
310 |
02 |
办公设备购置 |
50,000.00 |
|
50,000.00 |
|
合计 |
13,225,012.91 |
12,000,190.53 |
1,224,822.38 |
||
9、2026年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
编制单位:上海市宝山区医疗保险事务中心
单位:万元
|
“三公”经费预算数 |
机关运行经费预算数 |
|||||
|
合计 |
因公出国(境)费 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行费 |
|||
|
小计 |
购置费 |
运行费 |
||||
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
122.48 |
其他相关情况说明
一、2026年“三公”经费预算情况说明
2026年,本单位“三公”经费预算数为0万元,与2025年预算持平。其中:
(一)因公出国(境)费0万元,与2025年预算持平。
(二)公务用车购置及运行费0万元,与2025年预算持平。其中:公务用车购置费0万元,与2025年预算持平;公务用车运行费0万元,与2025年预算持平。
(三)公务接待费0万元,与上年预算持平。
二、机关运行经费预算情况
2026年,本单位财政拨款的机关运行经费预算122.48万元,比上年预算增加5.82万元,主要原因是人员变动基本支出增加。
三、政府采购预算情况
2026年,本单位政府采购预算总额为3万元,其中:政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
四、绩效目标设置情况
按照市、区两级预算绩效管理工作的总体要求,2026年,本单位开展项目等预算绩效目标编报工作,其中编报绩效目标的项目0个,涉及项目预算资金0万元。
五、国有资产占有使用情况
截至2025年8月31日,宝山区医疗保险事务中心共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
2026年单位预算安排购置车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位预算安排购置单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
