宝山区审计局于2025年2月至5月,对我单位2024年度预算执行和其他财政收支情况进行了审计,并延伸审计了所属6家事业单位。现将我单位对审计发现问题的整改情况公告如下:
对本次审计中发现的问题,局党组高度重视,召开专题会议,研究制定整改工作方案,落实整改。
(一)关于资产管理不规范的问题。即知即改,审计期间已将相关资产补记入账,并根据要求完善资产台账。
(二)关于服务采购不规范的问题。我局要求各单位严格执行政府采购和内部采购的相关规定,按要求纳入集市采购的项目必须进行集市采购。在执行采购的过程中,加强三方比价管理,确保采购工作规范有序开展。
(三)关于合同签订滞后的问题。我局已明确要求加强经济合同管理,明确合同签订流程,杜绝发生程序倒置现象。
宝山区文化和旅游局
2025年12月17日
